Como funciona o vinculo de Faturamento Direto Simples na Nota Fiscal de Compra?

O Faturamento Direto, para empresas com a situação CONTRATANTE, é útil nos casos em que se contrata um fornecedor para executar serviços na obra, e este subcontrata outros empreiteiros.


Já a situação CONTRATADA, é utilizada quando a empresa deseja faturar diretamente a compra de materiais para o cliente do contrato.


Este procedimento permite o controle de valores que serão faturados entre o pedido, nota fiscal e contratos a um contrato principal. 



Dica! Veja os materiais de apoio: 



Neste artigo veremos como vincular um contrato por Faturamento Direito Simples a uma Nota Fiscal de Compra.


Pré-requisito 


A Nota Fiscal de Compra precisa ter TITULO A PAGAR cadastrado, na aba Título.


Para ocorrer o vinculo de Faturamento Direto Simples, o contrato selecionado precisa estar com a flag  Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medição DESMARCADA em seu cadastro.




Dica! Veja como determinar esse tipo de comportamento:  

Passo a passo 


1. Acesse o menu Suprimentos > Compras > Notas fiscais de Compra > Cadastros. Consulte e edite ( ) a nota fiscal desejada. 


Em seguida, acesse a aba Faturamento Direto e edite ( ) o faturamento da obra desejada.



2. Localize o contrato clicando no ícone , no campo Contrato*. 



3. Informe a Data do faturamento*



4. Em seguida, utilize o botão  para salvar as informações.

Atenção! O valor a ser vinculado por Faturamento Direto será sempre o valor do título a pagar da nota fiscal, incluindo descontos, acréscimos, fretes e IPI. 


Nota! Se a nota possui Descontos, o sistema seguirá o comportamento determinado no Parâmetro 427 - Apropriação de desconto de notas fiscais, em Segurança > Administração > Parâmetros. 



Dica!  Qual o comportamento do sistema quanto aos descontos inseridos nas Notas Fiscais de Compra?





Como Aplicar o Desconto de um Faturamento Direto Simples na Nota Fiscal de Compra:


Ao vincular o Contrato numa Nota Fiscal de Compra por Faturamento Direto e salvar a tela, o sistema sempre informará o usuário que o vinculo de Faturamento Direto ainda esta incompleto, apresentando os avisos: (1) A soma dos valores vinculados está diferente do valor total a vincular e (2) Este vínculo ainda não foi finalizado.



1. Para efetuar o desconto de Faturamento Direto, acesse a aba ITENS.



2. Selecione a Unidade Construtiva para desconto do Faturamento Direto e clique em CONSULTAR.



 3. Informe o valor do campo Saldo a Vincular na coluna Valor a vincular.



Atenção! Nesta modalidade de Faturamento Direto Simples, quando o desconto ocorre automaticamente por parte do Sienge, o usuário deve aplicar todo o valor do Saldo a Vincular. Caso contrário, o sistema não permitirá que o vinculo seja finalizado e o cadastro da nota fiscal ficará incompleto.

 

4. Após salvar a aba Itens, o usuário deverá FINALIZAR o Vinculo. 




Dica! Caso o usuário deseje, poderá finalizar o vinculo retornando na aba Faturamento Direto, clicando no botão FINALIZAR.



5. Depois que o usuário finaliza o vinculo, automaticamente o Sienge registra a medição de contrato em Suprimentos > Contratos e Medições > Medições. Nesta medição, a flag FD fica selecionada, sinalizando que a medição é referente ao vinculo do Faturamento Direto.

Nota! Medições de Faturamento Direto Simples, na qual é o sistema quem registra automaticamente, não são editáveis.



Dica! Para conferir o vinculo de Faturamento Direto, o usuário poderá fazer uso do Relatório Faturamento Direto (Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos). 

Ou ainda, acessar a aba Faturamento Direto no cadastro do contrato em  Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastros.  




Dica! Confira nossos demais materiais para o Vinculo de Faturamento Direto:

Esperamos que este artigo tenha ajudado!



 

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